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  • 赤峰市住房和城乡建设委员会 2018年部门预算公开报告
    来源: 发布时间:2018-05-29 15:31:20
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     目  录

    第一部分  部门概况

        一、主要职能、职责

        二、机构设置及预算单位构成情况

    第二部分  2018年部门预算安排情况说明

        一、部门预算收支总体情况说明

        二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

        三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

        四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

    第三部分  其他公开事项说明

        一、机关运行经费安排情况说明

        二、政府采购预算情况说明

        三、国有资产占有使用情况说明

    第四部分  名词解释

    第五部分  2018年部门预算公开表

        一、财政拨款收支预算总表

        二、一般公共预算财政拨款支出预算表

        三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

        四、部门收支预算总表

        五、部门收入预算总表

        六、部门支出预算总表

        七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

        八、财政拨款“三公”经费支出预算表


    第一部分  部门概况

     

    一、主要职能职责

        1.贯彻执行国家、自治区有关住房保障、工程建设、城市建设、村镇建设、建筑业、房地产业、勘察设计咨询业、市政公用事业、建筑节能的方针政策、法律法规;起草市住房和城乡建设有关政策办法;提出市住房和城乡建设重大问题的政策建议;拟订全市住房和城乡建设事业的发展战略、中长期规划并监督执行。

        2.拟订全市住房保障发展规划和年度计划并指导实施;拟订公共租赁住房政策及规划,会同有关部门安排中央、自治区和赤峰市有关公共租赁住房资金并监督实施;拟订房地产业的行业发展规划、产业政策、规章制度并指导实施。拟定房地产开发、房屋交易、房屋租赁、房地产测绘、房地产估价与经纪管理、物业管理、房屋征收管理的规章制度并监督执行。

        3.拟订全市住房制度改革规划并指导实施,指导全市住房建设和住房制度改革。负责房地产开发建设管理和开发企业的资质管理;指导全市国有土地上房屋征收管理;指导全市物业管理;负责中心城区住宅专项维修基金的收缴、使用、监管工作;负责房地产市场管理和房地产价格评估机构资质管理;负责房屋交易、房屋租赁、房地产测绘管理工作、指导全市住宅科技和住宅品质管理。

        4.组织拟订工程建设实施阶段的地方标准,拟订和发布工程建设全市统一定额和行业标准;拟订建设项目可行性研究评价方法、经济参数、建设标准和工程造价的管理制度,指导监督各类工程建设标准定额和工程造价评估,组织发布工程造价信息。

        5.监督管理建筑市场、规范市场各方主体行为。指导全市建筑活动,监督房屋和市政工程项目招标投标活动,拟订勘察设计、施工、建筑装饰装修、建设监理的政策和规章制度并监督实施;拟订工程建设、建筑业、勘察设计的行业发展战略、中长期规划、改革方案、产业政策、规章制度并监督执行;拟订规范建筑市场各方主体行为的规章制度并监督执行,负责建设工程社会保障费筹集管理,组织协调建筑企业参与对外承包、建筑劳务合作。

        6.研究拟订全市城市市政公用基础设施的发展规划、政策、规章制度、改革措施并指导实施。指导城市市政公用设施建设、运行安全和管理工作。拟订全市风景名胜区的发展规划、政策并指导实施;负责风景名胜区的审查报批和监督管理,组织审核世界自然遗产的申报,会同有关部门组织世界自然与文化双重遗产申报和负责历史文化名城(镇、村)的保护和监督管理工作。指导中心城区和旗县区城关镇(旗县区政府所在地)城市园林绿化工作。

        7.负责制定全市村庄整治和小城镇(非旗县政府所在地)建设相关政策;指导全市农村牧区住房建设、村镇基础设施建设、危房改造工作;负责历史文化名镇(村)和特色景观旅游名镇(村)保护和监督管理的相关指导工作;指导创建各级各类重点镇、特色镇(村)并组织申报;指导受灾地区的村镇重建和国家大型建设项目地区的村镇迁建工作。

        8.拟订建筑工程质量、建筑安全生产和工程竣工验收备案的政策、规章制度并监督执行;组织或参与工程重大质量、安全事故的调查处理,拟订建筑业、工程勘察设计咨询业的技术政策并指导实施。

        9.拟订全市建筑节能的政策、规划并监督实施;指导重大建筑节能项目的实施和房屋墙体材料革新工作;拟订住房和城乡建设领域科技政策和发展规划,组织重大科技项目攻关和科技成果转化。

        10.开展住房和城乡建设领域的对外交流与合作。

        11.承办赤峰市人民政府和自治区住房和城乡建设厅交办的其他事项。

    二、部门预算单位构成

    (一)赤峰市住房和城乡建设委员会机构及人员基本情况

        赤峰市住房和城乡建设委员会为全额拨款行政单位,内设10个职能科室,核定机关行政编制38名,机关工勤编制3名。

        实有人数:行政人员31人,行政工勤人员3人。离休人员2人,退休人员30人,遗属1人,企业离休人员13人。

    (二)赤峰市住房和城乡建设委员会机构情况

        纳入2018年部门预算编制范围的二级预算单位情况:

     

    单位情况表

                                              

    序号

    单位名称

    单位性质

    1

    赤峰市住房和城乡建设委员会

    财政拨款的行政单位

     

    第二部分   2018年部门预算安排情况说明

     

    一、部门预算收支总体情况说明

        收入预算760.85万元,比2017年预算减少6033.02万元,下降88.8%,减少主要是由于项目支出减少。

        支出预算760.85万元,比2017年预算减少6033.02万元,下降88.8%,减少主要是由于项目支出减少。

    (一)部门预算收入情况说明

        部门预算收入760.85万元,其中:一般公共预算拨款收入760.85万元,占比100%。

    (二)部门预算支出情况说明

        部门预算支出760.85万元,其中:基本支出745.25万元,占比97.95%;项目支出15.6万元,占比2.05%。

    主要用于机构运转、专业活动等方面支出。

    二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

    (一)财政拨款规模情况

        财政拨款收支预算760.85万元,其中:一般公共预算财政拨款760.85万元。

    (二)一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

        1.社会保障和就业支出277.77万元,比上年预算数增加21.09万元。主要用于社会保障与就业方面的支出。

        2、医疗卫生与计划生育支出21.12万元,比上年预算数减少1.51万元。主要用于医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

        3、城乡社区支出427.71万元,比上年预算数减少5442.96万元。主要用于城乡社区事务支出。 

        4、住房保障支出34.25万元,比上年预算数减少2.47万元,主要用于住房方面的支出。

    三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

        无政府性基金财政拨款

    四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

        财政拨款“三公”经费支出预算10万元,与上年持平。

        1、公务用车购置及运行维护费10万元,其中,公务用车运行维护费10万元,与上年持平。

     

    第三部分  其他公开事项说明

     

    一、机关运行经费安排情况说明

        机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

        2018年,机关运行经费财政拨款预算70.15万元,比上年减少2万元,下降2.77%。主要原因是在职人员公务费减少。

    二、政府采购预算情况说明

        无政府采购预算财政拨款。

    三、国有资产占有使用情况说明

        截至2017年末,共有车辆2辆, 其中:机要应急车辆2辆。

     

    第四部分  名词解释

     

        一、一般公共预算财政拨款收入:是指自治区财政当年拨付的资金。

        二、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

        三、事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

        四、其他收入 :是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

        五、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

        六、上年结转:是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

        七、基本支出:是指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

        八、项目支出:是指基本支出之外,为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

        九、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

        十、机关运行经费:机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

     

    第五部分  部门预算公开表

     

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